A emissão de uma Nota Fiscal de Perda pode ser realizada a partir do processamento de um balanço de estoque, desde que a operação fiscal de perda esteja previamente configurada no sistema.
Pré-requisitos:
Antes de iniciar o processo, verifique se a Operação de Perda está devidamente cadastrada e configurada.
Vincular a operação de perda
Acesse o caminho:
Utilitários → Configurações → Documentos Fiscais → Emissão → Operações

Localize o campo referente à operação de perda e realize a vinculação da operação fiscal que será utilizada na geração da nota.
Realizar a contagem de estoque
Após a configuração da operação:
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Realize a contagem física dos produtos em estoque;
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Cadastre o balanço de estoque;
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Informe as quantidades apuradas durante a contagem.

Processar o balanço
Depois de concluir a contagem:
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Acesse a rotina de balanço;
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Processe o balanço cadastrado;
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Aguarde a atualização das diferenças encontradas entre o estoque físico e o estoque do sistema.

Gerar a Nota Fiscal de Perda
Com o balanço processado:
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Clique na opção Gerar Nota Fiscal de Perda;
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Selecione o balanço desejado;
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Confirme a geração da nota.
O sistema utilizará as diferenças negativas identificadas no balanço para compor a Nota Fiscal de Perda.

Resultado
Após a geração:
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A Nota Fiscal de Perda será criada automaticamente;

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Os produtos com divergência de estoque serão incluídos na nota;
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A movimentação ficará registrada fiscalmente e no controle de estoque.

Importante
Antes de gerar a nota, valide:
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Se a operação de perda está vinculada corretamente;
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Se o balanço foi processado;
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Se existem diferenças de estoque que justifiquem a emissão da nota;
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Se as configurações fiscais da empresa estão corretas para esse tipo de movimentação.